文 号:无 |
信息分类: 其他 |
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发文机构:黄色网址 |
成文日期:2018-09-28 09:59 |
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名 称:2017年度黄色网址 环境保护局部门决算 |
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2017年度黄色网址 环境保护局部门决算
2018年9月28日
目 录
第一部分 黄色网址 环境保护局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 黄色网址 环境保护局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 黄色网址 环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 黄色网址 环境保护局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准;对全区环境保护工作实施统一监督管理,会同有关部门建立完善环境保护体制机制。
2、组织编制全区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行;参与制定经济社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划以及资源综合利用规划,并负责上述规划中有关环境保护篇章的内容;参加审核本区城市总体规划、开发区发展及旧城区改造、城中村改造中环境保护内容。
3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协助上级部门对重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调本区突发环境事件的应急、预警工作;统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。
4、承担落实区人民政府污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度;提出各排污单位实施总量控制的污染物名称,分解控制指标,督查、督办、核查全区主要污染物总量减排任务完成情况;实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
5、负责提出我区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市人民政府规定的权限,审核年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托组织对辖区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见;实施建设项目环境保护管理,按规定审批建设项目的环境影响报告文件。
7、负责环境污染防治的监督管理。负责废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治的统一监督管理;负责生活饮用水源的污染防治;负责对机动车排气污染防治统一监督管理;负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理;负责组织污染源普查工作;承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。
8、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;组织指导城镇和农村环境保护工作,指导生态示范区和生态农业建设。
9、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”(污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用)、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度;依照规定负责排污许可证的审批颁发与监督管理;负责工业固体废物和医疗危险废物调查、无公害交换处置和监督管理;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导排污单位建立环保工作档案。
10、负责环境监测和信息发布。监督检查环境监测制度和规范的实施;归口管理全区环境统计和环境信息工作,编制和发布全区环境质量状况公报;负责空气环境质量监测与预报,负责地表水环境质量、声环境质量、饮用水源的监测并定期发布报告;负责全区环境监测网络和环境信息网的建设管理;组织编报本区环境质量报告书。
11、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范;组织申报省、市环境保护课题;指导和推动环境保护产业发展。
12、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作,指导学校、社区的环境保护工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调;负责组织协调国家环保模范城市创建、复查工作;参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展,协助开展清洁生产强制性审核;承担区环境委员会办公室日常工作。
14、负责环境保护队伍建设有关工作。负责机关、直属单位的机构编制、人事、劳动工资管理;负责组织环境保护在职人员岗位、业务培训。
15、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,黄色网址 环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
纳入黄色网址 环境保护局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄色网址 环境监察大队
2.黄色网址 环境保护监测站
3.黄色网址 辐射和危险固体废物污染防治管理中心
三、部门人员构成
黄色网址 环境保护局总编制人数48人,其中:行政编制6人,事业编制42人(其中:参照公务员法管理8人)。在职实有人数51人,其中:行政7人,事业44人(其中:参照公务员法管理7人)。
离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。
第二部分 2017年度部门决算表








第三部分 黄色网址 环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1,990万元。与2016年相比,收、支总计各增加686万元,增长52.61%,主要原因是基本支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计1,990万元。其中:财政拨款收入1,705万元,占本年收入85.68%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入285万元,占本年收入14.32%。
图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计1,990万元。其中:基本支出1,486万元,占本年支出74.67%;项目支出504万元,占本年支出25.33%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%。
图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1,706万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加402万元,增长30.83%。主要原因是人员工资增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1,706万元,占本年支出合计的85.73%。与2016年相比,财政拨款支出增加402万元,增长30.83%。主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出1,706万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0 %;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出99万元,占5.80%;医疗卫生与计划生育支出57万元,占3.34%;节能环保支出1,443万元,占84.58%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出107万元,占6.27%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,706万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,706万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出1,486万元,项目支出220万元。项目支出主要用于:
1.大气自动监测站运行维护费17万元,主要用于实时监测空气质量;
2. 环境管理委员会工作经费2万元,主要用于环委会日常工作经费;
3.环保协管员工作补助28.8万元,主要用于聘用协管员协助处理环境保护相关事务;
4.绿色创建、法制等宣教经费15万元,主要用于环境保护宣传、绿色社区创建及绿色学校创建工作;
5.机动车尾气监测工作经费5万元,主要用于机动车尾气监测工作;
6.创模工作经费10万元,主要用于创建全国模范环保城市;
7.购买劳务支出4.5万元,主要用于人事代理人员工作经费;
8.处理投诉出警工作经费20万元,主要用于处理各类环境污染投诉;
9.社会治安、安全生产及维护稳定费用3万元,主要用于维护稳定及安全生产;
10.党建经费2万元,主要用于党组织建设;
11.扶贫工作经费1.5万元,主要用于帮扶贫困乡;
12.文明创建经费2万元,主要用于创建文明城市;
13.后勤保障经费60万元,主要用于职工食堂;
14.环保工作会议经费1万元,主要用于召开环保相关会议;
15.聘请法律顾问经费5万元,主要用于聘用专业律师处理相关法律问题;
16. 大气污染防治办工作经费10万元,主要用于大气污染防治;
17. 监测仪器维护费10万元,主要用于监测仪器设备日常维护及鉴定等。
18. 环境监察制式服装定做费20万元,主要用于监察大队执法人员服装制作。
19. 2016年主要污染物总量减排省级财政以奖代补资金2.51万元,主要用于奖励减排企业。
1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为99万元,支出决算为99万元,完成年度预算的100.00%。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为57万元,支出决算为57万元,完成年度预算的100.00%。
3.节能环保支出(类)。年度预算为1,443万元,支出决算为1,443万元,完成年度预算的100.00%。
4.住房保障支出(类)。年度预算为107万元,支出决算为107万元,完成年度预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,486万元,其中,人员经费1,408万元,主要包括:基本工资204万元、津贴补贴270万元、奖金296万元、其他社会保障缴费76万元、绩效工资234万元、退休费221万元、住房公积金85万元、提租补贴22万元;公用经费78万元,主要包括:办公费38万元、电费6万元、邮电费1万元、维修(护)费10万元、工会经费23万元。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
黄色网址 环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄色网址 环境保护局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为20万元,支出决算为18万元,为预算的90%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,完成预算的94.74%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
(2)公务用车运行维护费18万元,为预算的94.74%,比预算减少1万元,主要原因是我局严格控制公车的使用,合理安排公车路线,减少资源浪费。主要用于:燃料费6.22万元;维修费9.06万元;过桥过路费0.25万元;保险费2.26万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6万元,降低25.00%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低18.18%,公务接待支出决算减少2‐万元,降低100‐%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改后车辆运行费用减少,公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
黄色网址 环境保护局2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
局较好地完成了2017年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价为“优秀”。
(二)绩效自评结果
黄色网址 环境保护局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
(1)环保协管员工作补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为28.8万元,执行数为28.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强加大环境污染防治执法力度;二是提升执法人员能力素质等。
(2)大气自动监测站运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升环境信息化水平;二是降低环境监测运行成本;三是提升污染源监控和风险管理水平。
(3) 环境管理委员会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加大了对黄色网址 重点区域的大气污染防治工作的巡查和督办;二是组织协调相关部门开展环保工作。
(4)绿色创建、法制等宣教经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强环境保护宣传力度,提升全民环保意识。
(5)机动车尾气监测工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加大机动车尾气监测力度;二是改善辖区空气质量。
(6)创模工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高干部职工综合水平;二是提升环保意识。
(7)购买劳务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强加大环境污染防治执法力度;二是提升执法人员能力素质等。
(8)处理投诉出警工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是增强依法行政能力;二是加大环境监管力度。
(9)社会治安、安全生产及维护稳定费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强机关规范化运转;二是协助完成安全生产相关工作任务。
(10)党建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推动部门党风廉政建设和反腐败工作,营造良好的政治生态。
(11)扶贫工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推动扶贫工作开展,加大帮扶乡镇工作力度。
(12)文明创建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是推动精神文明创建;二是加大文明宣传力度。
(13)后勤保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决职工及环保协管员就餐问题。
(14)环保工作会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于各类会议资料的印刷。
(15)聘请法律顾问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于聘用专业律师处理相关法律问题。
(16)大气污染防治办工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是强化大气污染防治应急管理;二是组织开展空气污染应急监测;三是完善环境应急体系,提高应急反应能力。
(17) 监测仪器维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:维护现有监测仪器,保障设备正常运转。
(18) 环境监察制式服装定做费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于监察大队、辐危中心执法人员服装制作。
(19)2016年主要污染物总量减排省级财政以奖代补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.51万元,执行数为2.51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推动主要污染物总量减排工作。
发现的问题:绩效评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施:进一步细化责任,强化培训和管理,增强预算绩效意识和责任,督促按要求和规定加快组织项目实施,确保实现预算绩效目标。
附件:项目支出绩效自评报告
黄色网址 环境保护局绩效目标自评表 | |||||||||||||
(2017年度) | |||||||||||||
专项(项目)名称 | 环保协管员工作补助 | ||||||||||||
主管部门 | 黄色网址 环境保护局 | 实施单位 | 黄色网址 环境保护局 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||||||
年度资金总额: | 28.8 | 28.8 | 100% | ||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 28.8 | 28.8 | 100% | ||||||||||
其他资金(包括结转结余) |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||
协助完成执法任务 | 完成执法任务 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获补助地区群众满意度(%) | ≥100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
黄色网址 环境保护局绩效目标自评表 | |||||||||||||
(2017年度) | |||||||||||||
专项(项目)名称 | 大气自动监测站运行维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 黄色网址 环境保护局 | 实施单位 | 黄色网址 环境保护监测站 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||||||
年度资金总额: | 17 | 17 | 100% | ||||||||||
其中:一般财政公共预算拨款 | 17 | 17 | 100% | ||||||||||
其他资金(包括结转结余) |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||
1.进一步完善环境质量监测与预警系统。 2.进一步提升污染源监控和风险管控水平 3.进一步加强信息化能力水平 | 完成进一步完善环境质量监测与预警系统、进一步提升污染源监控和风险管控水平、进一步加强信息化能力水平的工作 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展第三方运维的大气自动站数量(个) | 1 | 1 | |||||||||
质量指标 | 环境自动监测频次 | 全年不间断实时监测 | 100% | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 环保公共服务水平较上年比例(%) | >100 | >100 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保信息服务公众满意度(%) | ≥90 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
黄色网址 环境保护局绩效目标自评表 | ||||||||||
(2017年度) | ||||||||||
专项(项目)名称 | 绿色创建、法制等宣教经费 | |||||||||
主管部门 | 黄色网址 环境保护局 | 实施单位 | 黄色网址 环境保护局 | |||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额: | 15 | 15 | 100% | |||||||
其中:一般财政公共预算拨款 | 15 | 15 | 100% | |||||||
其他资金(包括结转结余) |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
宣传党的十八大精神,贯彻生态文明理念;加强宣传活动策划,提升环境影响力;践行绿色生态发展理念,全面提高广大市民环境保护意识;实施全民环境教育,建立公众参与机制;推进机构能力建设,提升宣教队伍水平。 | 贯彻生态文明理念;加强宣传活动策划,提升环境影响力;提高广大市民环境保护意识;实施全民环境教育,建立公众参与机制;推进机构能力建设,提升宣教队伍水平。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 《武汉环境》、长江网、洪山动态 | ≥30 | 44 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 专版覆盖受众 | 提升公众节约意识、生态意识、环保意识 | 100.00% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保信息服务公众满意度(%) | ≥90 | 100 | ||||||
说明 | 无 | |||||||||
十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度黄色网址 环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出78.00万元,比2016年增加16万元,增长25.8%。主要原因是工作任务增加,机关行政运行成本上升,导致机关运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度黄色网址 环境保护局政府采购支出总额58.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.8万元。授予中小企业合同金额58.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.8万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,黄色网址 环境保护局共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0‐台(套)。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
(一)中央环保督察问题整改工作达标。
(二)开展水污染防治工作,组织编写了全部6个湖泊的《黄色网址 未达标水体达标方案》。
(三)扎实开展大气污染防治工作。
(四)加大环境监管力度,先后出动458人次对辖区重点排污单位、建筑工地、汽修、企事业单位、饮用水水源地进行了检查。
(五)严格处置废弃危险化学品。
二、重点工作事项标题
2017年,黄色网址 空气质量PM10均值浓度为82微克/立方米,与去年同期相比下降2.4%,在全市16个区中,PM10浓度由好到差排名第5;PM2.5均值浓度为47微克/立方米,与去年同期相比下降7.8%,在全市16个区中,PM2.5浓度由好到差排名第2。空气质量优良天数287天,与去年同比上升7.7%,在全市16个区中,优良天数由多到少排名第1。
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 中央环保督察问题整改工作达标 | 我区的一共有44项整改任务中,其中30项应在2017年底前完成,30项已整改完成,剩余14项在2018年及以后完成,14项正在按时序推进。 | 完成 |
2 | 水污染防治工作 | 组织编写了区内全部6个湖泊的《黄色网址 未达标水体达标方案》;严格落实 “四水共治”、“河湖长制”有关要求,组织开展了沿湖泊及港渠周边的小散乱污染企业的整治;立案查处了青菱和张家湾地区3家违法排污行为的企业;组织志愿者开展巡湖、巡河工作。 | 完成 |
3 | 大气污染防治工作 | 完成辖区15台燃煤锅炉的淘汰、改燃,对全区175家干洗店淘汰、更换封闭式干洗机进行了现场检查验收。开展了12次机动车尾气道路检测。共检测车辆101台,抽检车辆303台,拍摄103台冒黑烟车,下达限期整改通知书103件,行政处罚89件。 | 完成 |
4 | 处置废弃危险化学品 | 共完成产废单位完成申报登记101家,完成危废转移21家。对3起无主的危险废物进行了应急处置,在全区范围内开展了辐射安全许可证持证单位检查。 | 完成 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。
8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
10.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
11.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。
12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染减排支出(项):指其他用于污染减排方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
(十七)公开咨询电话:027-87642329
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